您好 20年開出的發票錯誤,現在可以沖紅 請問沖紅后還需要開具正確藍字發票么
小規模納稅人未開具發票已報稅,后面開具了發票,但現在又紅沖了,怎么填申報表?
20年開出的發票錯誤,現在可以沖紅和作廢嗎?小規模納稅人的,稅已申報了,沖紅后稅怎么處理呢
今年第一季度的發票,明年沖紅可以嗎?小規模納稅人免稅,沖紅后,變負數了,申報后,金稅盤總鎖死
一般納稅人,在11月開出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發覺是紅沖錯誤,但是購買方在12月5日下午3點左右,已抄稅,但是我這里是5日4點左右紅沖作廢,購買方發消息說我把專票紅沖了,確實這張專票是開具給購買方的,我要怎么處理呢?
我公司小規模納稅人,去年開了免稅發票,現在要紅沖去年的免稅發票,紅沖的這個金額可以沖減小規模累計500萬額度不升為一般納稅人嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
稅務這邊不用管了是嗎?
要開正確的發票,
金額沒有差異 那就不需要處理稅額了
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快