您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業務成本 貸:庫存商品
外貿公司,有進行內銷和外銷的,怎么做分錄,怎么退稅?
外貿企業有內銷有外銷(內銷>外銷)外銷要單獨設賬核算,具體要怎么做呢?重親建一個外貿出口的帳套嗎,匯算清繳再合并?
外貿公司內銷怎么做賬
外貿企業有內銷和外銷怎么做會計分錄呢
老師,外貿的內外賬怎么做
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
全年一次性獎金計提后,費用在一個月過大怎么分攤到多月
如何在個稅申報中切換所屬期
#提問#老師生產企業有多條生產線,多個品種,企業核算成本通常采用移動加權平均還是全月平均法計算,公司原料月月有波動?
25年教材不是在收到已沖銷的壞賬時,新加了信用減值損失轉回嗎?
外貿企業12月份沒有做暫估入庫和發出商品,1月份收到進項發票了應該怎么做賬
請問收入什么時候確認的
銷售發票還沒有開過
老師還在嗎?求助如何處理這樣的情況
借 庫存商品 貸 應付賬款 借發出商品 貸庫存商品
那相當于就是12月應該暫估的和發出商品都直接做到了我1月份了是嗎?然后再做一比沖暫估和確認進項的分錄嗎
如果去年沒有暫估 也沒有確認收入 那現在收到了發票 可以不暫估 直接根據發票入賬就好了
但是我貨物是在12月就銷售出去了,我卻沒有入庫也沒有出庫,這樣合適嗎
您對應沒有確認收入 目前可以這樣處理 也沒有做未開具發票收入申報吧