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外貿公司,有進行內銷和外銷的,怎么做分錄,怎么退稅?

2020-09-29 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-29 09:53

都是做進項 需要退稅的,進項稅額和退稅率一致的不需要轉出 借其他應收款 貸應交稅費出口退稅

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快賬用戶6069 追問 2020-09-29 10:28

老師,有內銷和外銷,怎么計算出口退稅金額,怎么算應交增值稅呢

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齊紅老師 解答 2020-09-29 10:32

貨物購入價格*退稅率

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快賬用戶6069 追問 2020-09-29 10:35

是用于外銷的進貨價格乘以退稅率為出口退稅金額,增值稅是按全部銷項減去進項算稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 10:46

是的 但是不考慮退稅的

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都是做進項 需要退稅的,進項稅額和退稅率一致的不需要轉出 借其他應收款 貸應交稅費出口退稅
2020-09-29
內銷的可以抵扣進項稅哈
2022-10-26
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款(增值稅)
2022-08-05
你好,印花稅的分錄是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-06-17
當你有退稅金額時,可以這樣做會計分錄:借方“應收賬款”或“銀行存款”10萬元,貸方“應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)”10萬元。這樣處理,就反映了退稅金額回到公司賬上的情況。
2024-10-28
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