您好 實際提供勞動的時候確認人工費 確認收入后再結轉到主營業務成本
老師您好,我是一建筑公司承接了勞務分包和專業分包工程,想問一下我公司收到工程款當期確認收入,借:主營業務成本,貸:主營業務收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再結轉 借:工程結算 工程施工—合同毛利 貸:工程施工—合同成本。這樣做對嗎
老師,我是建筑行業,11月我買了材料,確認工程成本,但是沒有收入,那我這個月需要把工程成本結轉到主營業務成本里面嗎? 一般是什么時候結轉主營業務成本?
老師問下,我們建筑勞務公司,預付各班組的工程款什么時候確認人工費,當月結轉至主營業務成本嗎。
老師,我們是分包建筑公司,施工單位直接把錢支付給我公司下的勞務班組的民工,發票是勞務班組承包勞務的人開的,勞務班組開票給我公司計入 借:工程施工-合同成本-分包工程 貸:應付賬款-勞務分包款?,F在施工單位直接把錢支付給勞動局發放至民工,我怎么記賬?
老師,你好,麻煩問下我們是建筑勞務公司,勞務款人家預付給我們,我們還沒有開票,麻煩問下這個工程勞務款支付出去的工資可以確認成本嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
哦哦知道了,謝謝老師!
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還有管理部門的人員工資確認后也要計入工程施工人工費是吧
請問是項目部的管理人員嗎
對,是的!管理部門發生的管理費用!
還有現在施工企業會計制度是正常執行嗎,聽說廢止了。
項目部的管理人員工資確認后也要計入工程施工人工費 是的
管理費用里除工資外其他費用呢,辦公費招待費都計入工程施工科目嗎
如果是項目的管理部門發生的?辦公費招待費都計入工程施工科目
嗯嗯好的謝謝老師
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