您好,會計計提是權責發生制,個稅是發放次月申報,兩者有時間差異
老師好,去年12月我計提了員工的年終獎,每人5000元,在這個月發,可是申報個稅是在收到所得的次月,這個不就算成21年的收入了?每人5000應該是20年的收入
老師好,我20年12月份計提了年終獎,每人5000元,準備在這個月發,可是個稅是在收到所得的次月申報,這筆年終獎就成了21年的費用了,我現在應該怎么操作才能算成20年的費用?謝謝老師
就要到21年年底了,員工年終獎可以開始準備申報了哦~ 年終獎申報金額不超出36000元,按照3%繳納個稅;超過36000至144000元的,按照10%繳納個稅。2021年12月31日后,年終獎所得將并入當年綜合所得。如需要通過申報年終獎節稅的,請準備好年終獎申報金額以及人數,聯系我們,謝謝?。ㄕ埥汤蠋煟瑳]明白這段話 ,為什么節稅)
老師好,請問一下我20年12月計提了20年的年終獎,但是個稅申報是在所屬期21年1月合并到工資薪金里面申報,這樣可以嗎?我聽別人說應該單獨記稅申報在一次性獎金里面,這樣稅局查到會不會有問題?要怎么調整?
老師好,請問我在賬上20年12月計提了年終獎,這筆年終獎賬上在21年2月的時候支付,我是在所屬期21年1月的時候合并到工資申報個稅,請問這樣時間上會不會有問題?
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
您好,只要20年計提即可確認費用
可是個稅只能記在21年?下次可以計提年終獎就把個稅提前申報了?
您好,是不可以提前申報的