同學你好 成本法下的不涉及計提 所以直接計入長投的成本
#提問#稅金及附加會計分錄 計提時 借:稅金及附加 100 貸:應交稅費~城建稅 附加稅減半征收 借:應交稅費~城建稅 50 貸:營業外收入 50 繳稅 借:應交稅費~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
老師為什么在安裝固定資產領用產品時,交的稅是記應交稅費應交消費稅而不是稅金及附加,而在存貨里,也是產品出售的分錄是借:稅金及附加,貸應交稅費—應交消費稅,都是對于消費稅而言最終的出售,為什么一個記應交稅費應交消費稅一個記稅金及附加呢?
老師您好,下面的這個例題涉及消費稅,借方不應該加一個稅金及附加的科目嘛?就是 借:稅金及附加50 貸:應交稅費~應交消費稅50
老師,銷售白酒計算消費稅時 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 收到白酒押金時計算消費稅 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交消費稅 ,白酒押金的消費稅是不是不用計入稅金及附加呀?
您好老師, 1.稅金及附加和應交稅費及附加 2.應交稅費應交增值稅銷項稅額和應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個科目還是4個科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應交稅費科目。只不過一個在借方一個貸方???
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
噢噢,好滴,謝謝老師
不客氣 祝您學習愉快