同學你好,對外出售,是確認主營業務收入,所以消費稅是計入稅金及附加的;自用的沒有確認收入,所以消費稅是直接計入成本的;
老師為什么在安裝固定資產領用產品時,交的稅是記應交稅費應交消費稅而不是稅金及附加,而在存貨里,也是產品出售的分錄是借:稅金及附加,貸應交稅費—應交消費稅,都是對于消費稅而言最終的出售,為什么一個記應交稅費應交消費稅一個記稅金及附加呢?
老師,銷售白酒計算消費稅時 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 收到白酒押金時計算消費稅 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交消費稅 ,白酒押金的消費稅是不是不用計入稅金及附加呀?
消費稅是價內稅,但是銷售的時候分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅,怎么理解消費稅計入產品成本了?
企業銷售應稅消費品產生的消費稅應該借記稅金及附加貸記應交稅費應交消費稅若發生退貨則相應的消費稅不需要做退稅處理,對嗎?
老師:請問一下,這個題目是什么意思。意思當時是做的:借稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 后面返還了,意思要做借:應交稅費-應交消費稅? 貸:稅金及附加?還是說借:銀行存款 貸:稅金及附加??
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
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哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
明白了,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;