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企業銷售應稅消費品產生的消費稅應該借記稅金及附加貸記應交稅費應交消費稅若發生退貨則相應的消費稅不需要做退稅處理,對嗎?

2023-08-30 13:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 13:14

你好。咱們多交的稅款可以申請退稅的。

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你好。咱們多交的稅款可以申請退稅的。
2023-08-30
您好 【單選題】下列經濟業務產生的應交消費稅中應記入“稅金及附加“科目的是()(2020年) B.企業銷售應稅消費品應交的消費稅 【單選題】下列各項中,企業應交消費稅的相關會計處理表述正確的是()(2020年) B.銷售產品應交的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方
2022-05-28
同學你好,分別選擇b,b
2022-05-28
同學你好,對外出售,是確認主營業務收入,所以消費稅是計入稅金及附加的;自用的沒有確認收入,所以消費稅是直接計入成本的;
2021-01-06
你好 下列各項中,企業應交消費稅的相關會計處理表述錯誤的有() A.收回委托加工物資直接對外銷售,受托方代收代繳的消費稅記入“應交稅費一-應交消費稅”科目的借方 B.用于在建工程的自產產品應交納的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方 C.收回委托加工物資連續生產應稅消費品,受托方代收代繳的消費稅記入“委托加工物資”科目的借方
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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