你好,需要走工程結算的
請問一下我公司主營業務是做建筑工程的,開出去的銷售發票內容都是建筑服務,公司以前的會計沒有設置工程物資這類的科目,把進項發票直接計入主營業務成本備注項目名,銷項發票直接確認收入計入主營業務收入,這樣子的做賬方式可以嗎?稅局會查嗎?
老師,第一次做建筑行業賬務,今天接到會計交給我的工程項目開工單,說是讓根據這個單子做賬,借 應收賬款 貸 工程結算,說是等以后竣工結算了工程結算科目再核算是多了還是少了,這樣處理對嗎? 我們是按照開票金額來確定主營業務收入的,用工程施工來核算項目成本,月底,工程施工轉入主營業務成本的。
老師,工程類企業,開票時的分錄 借:應收帳款 待:工程結算 應交增值稅-銷項 月末:借:工程結算 貸:主營業務收入 這樣是不是多此一舉啊,用工程結算這個科目,我該怎么處理呢
老師,我們建筑公司這個月開了20W的票出去。是結算工程款。以前的會計直接 借:應收 貸:主營收入 。銷項稅。沒有經過工程結算項目走。這樣對嘛
老師,建筑服務項目部在異地又把工程分包給小工程隊,建筑所需主要原材料由項目部提供,作為項目部的會計該怎么做賬呢?給小工程隊支付工程款,借主營業務成本,貸銀行存款,應付賬款。收到工程結算款,借應收賬款,銀行存款貸主營業務收入,因為已經預繳稅款了,就沒有銷項稅了,對嗎,
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
如果我們是按票確認收入呢
工程結算的,然后完工百分比確定收入
老師。我有點聽不太懂,我們一個工程一千萬。做一個標段開一次票。也要按完工百分比法確定收入嗎
看你們使用的方法,一般按完工百分比法確定收入
我看會計學堂實操里講的也和你不一樣呢。收到工程確認單的時候。直接 借 應收 貸 主營收入 銷項待轉稅額。是長城建筑的實操。我有點懵了
如果簡化了,可以借:應收 貸:主營收入 。銷項稅。
簡化的話。那工程結算科目不就沒有了嗎?
不通過工程結算科目走了?
簡化的話,不通過工程結算科目走了