你好,只累計今年的,不累計去年的
免抵退稅申報匯總表里C列6行與增值稅納稅申報表差是什么意思,到免抵這個數還要結轉到下一年嗎?怎么結轉?
老師你好。請問【納稅表出口銷售累加】為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表免抵退辦法出口銷售額累加之和。,這個數是什么嗎!?解釋一下
免抵退稅申報匯總表上的于增值稅納稅申報表上的差額數值,去年的不累計到今年的嗎?
增值稅申報表里的應納稅額本年累計是不是本年總共繳納的增值稅
2023年度報關出口、且已申報免抵退稅的出口額統計表 需要跟增值稅申報表上已申報的免抵退做比對? 另外23年11-12月份貨款是在24年收到的話,需要做說明? 企業不是差額收匯的企業
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?