您好 開票日期是二月份的就不能抵扣一月的增值稅。
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發票,我已經貼在以前月份上了,沒有認證,現在我也把這些發票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
你好 老師 想問下 就是2月份要報稅 發現留抵不夠了 客戶還欠我們一張票 如果現在開進來還能進行抵扣勾選嗎?
老師好,如果這個月客戶給我們開了一張進項發票過來,下個月我們先不進行勾選抵扣,等到7月再進行勾選抵扣進項,這樣可以嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好 7月開具了發票 本月需要認證提交進行抵扣 如果說我現在提交抵扣勾選的話 發現不對這個還能在電子稅務局進行撤銷認證嗎
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
好的 謝謝老師
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