你好 可以 不允許抵扣所得稅
老師,小規(guī)模物業(yè)服務(wù)公司,保潔人員工資直接計(jì)入成本,付現(xiàn)金,不通過應(yīng)付職工薪酬過渡,申報(bào)個(gè)稅也不用報(bào),行不行
老師請(qǐng)問一下服務(wù)行業(yè)的公司,人員工資是成本,能不能直接借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸方應(yīng)付職工薪酬工資 就不用勞務(wù)成本過度工資還有主營業(yè)務(wù)成本了。可以嘛
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 貸:銀行存款
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工的工資可以直接計(jì)入工程成本不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,然后不申報(bào)個(gè)稅,如果計(jì)入職工應(yīng)酬殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)很大,如果申報(bào)了個(gè)稅,是不是必須通過應(yīng)付職工應(yīng)酬,這怎么辦,能直接計(jì)入成本,不通過應(yīng)付職工應(yīng)酬,然后不申報(bào)個(gè)稅嗎
老師您好!建筑勞務(wù)公司發(fā)生的工資薪金直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,可以不通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?謝謝
老師餐飲行業(yè)燃?xì)飧脑?000元應(yīng)該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計(jì)提折舊4年,月折舊額395.83元,計(jì)提到第三年底就賣掉了,還沒有計(jì)提完,這怎么處理,賣掉的當(dāng)月一下子把沒有計(jì)提完的金額都計(jì)提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個(gè)產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機(jī)、中控電腦、投影幕、線合成一個(gè)【投影系統(tǒng)】,這個(gè)需要如何做賬?
會(huì)所買一個(gè)1500塊的立麥呢,記入什么費(fèi)用,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司帶括號(hào)有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個(gè)數(shù)?謝謝
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站
直接入成本不就抵所得稅了嗎,我實(shí)際也支付了保潔工資
你好 匯算清繳調(diào)增 一你沒有發(fā)票 二你沒有給他報(bào)個(gè)稅 不能抵扣
老師,那我就正常計(jì)入工資,申報(bào)個(gè)稅,就可以抵成本了吧?但是公司未給這些人員交社保,這些大多是退休人員,沒什么大問題吧?
你好是的可以,這個(gè)得看你當(dāng)?shù)厣绫R髧?yán)格吧,要求嚴(yán)格的需要補(bǔ)交。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。