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老師,12月開了普票,我記賬借應收賬款,貸主營業務收入和貸應交稅費,到1月交稅,我記賬借應交稅費,貸銀行存款。但是1月這張普票被紅沖了,又去稅務局代開專票,那么這個稅,怎么記賬呢?

2021-02-03 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 16:42

您好,做分錄為 借:應收賬款? 負數 ? ? ? ?貸:以前年度損益調整? 負數 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 負數 重新代開專票,再將上面分錄按正數金額重新編制一遍

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快賬用戶3454 追問 2021-02-04 09:29

老師,我感覺不對呀。我這樣處理,1月利潤怎么又有19萬多?利潤重復了吧?

老師,我感覺不對呀。我這樣處理,1月利潤怎么又有19萬多?利潤重復了吧?
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齊紅老師 解答 2021-02-04 09:31

請按上面回復的分錄再填寫一遍正數金額,您只能使用以前年度損益科目,不涉及主營業務收入科目的。

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快賬用戶3454 追問 2021-02-04 09:33

我寫正數分錄時,也用以前年度損益科目嗎?

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您好,做分錄為 借:應收賬款? 負數 ? ? ? ?貸:以前年度損益調整? 負數 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 負數 重新代開專票,再將上面分錄按正數金額重新編制一遍
2021-02-03
你好,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票情況做收入分錄?
2022-03-22
您好 必須1月做賬 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 二月做賬,借:銀行存款 貸:應收賬款
2021-02-18
三月份 借應收賬款 貸利潤分配 應交稅費應交增值稅銷項, 然后做一個借應收賬款負數 貸利潤分配負數 應交稅費應交增值稅銷項負數。
2021-03-20
你好,開發票不需要再做賬了,這個沒有差額話,你開發票直接貼之前后面可以
2021-03-20
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