您好,做分錄為 借:應收賬款? 負數 ? ? ? ?貸:以前年度損益調整? 負數 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 負數 重新代開專票,再將上面分錄按正數金額重新編制一遍
老師你好,我上個月開17%的發票1080200元,這個月發現1080200元里有67100元開13%的發票,紅沖了一張發票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
小規模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費未交增值稅 這樣嘛
老師,12月開了普票,我記賬借應收賬款,貸主營業務收入和貸應交稅費,到1月交稅,我記賬借應交稅費,貸銀行存款。但是1月這張普票被紅沖了,又去稅務局代開專票,那么這個稅,怎么記賬呢?
小規模納稅人,開普票為1月29日,2月2日銀行收款到賬,1月做賬,還是2月做賬? 二月做賬,借:銀行存款,貸:主營業務收人 應交稅費 還是必須1月做賬?借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
12月一張專票信息開錯了(借;現金1600 銀行1600貸主營業務收入3168.32 應交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發票怎么入賬)
老師,請問我這個月季報報過了,但是24年的年報還沒報,24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業年度匯算清繳報哪幾張表
清理往來款,有些應收應付(其他應收應付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經濟補償金入什么科目呢?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
題138,成本法轉權益法的后期追溯調整我不會,請老師幫忙
老師 請教個問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個 合同上寫按重置價格賠償 那我賬務上怎么處理?先做報廢 入營業外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業外收入?
想請問一下,公司租賃進來的房子,又轉租出去,這個是開什么發票呢?
老師,個體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎
老師,我感覺不對呀。我這樣處理,1月利潤怎么又有19萬多?利潤重復了吧?
請按上面回復的分錄再填寫一遍正數金額,您只能使用以前年度損益科目,不涉及主營業務收入科目的。
我寫正數分錄時,也用以前年度損益科目嗎?