同學你好,認證后是填第2行;
老師好!通行費電子發票認證后,填寫增值稅納稅申報表附表二時,填在第2行還是第8b行?
請問,滴滴打車發票(填過公司名稱信息了)想抵扣的時候是填通行費電子發票,填好后提現在附表2第二欄嗎?還是直接填在附表2第8b欄和第10欄啊?謝謝
通行費電子普通發票,勾選認證之后,填增值稅附表二的8b行?還是第1、2行?
請問老師,取得鐵路電子客票已勾選抵扣時,需填第2欄。還要填《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》的8b行和10行嗎?
請問老師,取得鐵路電子客票已勾選抵扣時,需填第2欄。還要填《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》的8b行和10行嗎?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
我們公司賬上沒車,認證的通行費電子發票稅額是7.32,然后我在附表2第23行進項稅額轉出填寫了7.32,這7.32影響附表4加計扣除嗎?我們是加計抵減10%的
同學你好 這個認證后又轉出,是不影響的;
我看附表4加計扣除那里本期發生額的數包含進項稅額轉出的數呢,怎么沒影響?
同學你好,這前計入了進項,后來又轉出的,相當于一加一減,
附表4加計扣除那里本期發生額是用第2行*10%的數值,進項稅額23行轉出了7.32,加計抵減按說也應該減少10%啊?也不知道我說清楚沒有
同學你好,是進項稅額×10%填在附表4?6欄的本期發生額,進項稅額轉出×10%是填在本期調減額
老師,填了進項稅額轉出有風險嗎?要是有風險,7.32元金額不大,我是不是還不如不體現?
同學你好,最好我們還是不體現這個7.32
如果不體現,那就只能正常抵扣了,一旦被查到,賬上沒車,卻抵扣了增值稅,會不會涉及多抵扣的問題啊?