你好,利潤表管理費用其中就三項,其他二級明細在總額體現,不在明細三項體現就是了?
我怎么能在用友T3中調出各個子科目的余額明細來? 就是一張表顯示管理費用,及各個子科目余額
用友T6利潤表管理費用其中就三項,那么管理費用里面其他的二級明細數據怎么顯示?
老師,請問下,為什么利潤表里面的銷售費用、管理費用、財務費用里面的數據,怎么跟明細賬里面的數據對不上是什么原因?
財務報表里面的管理費用中的開辦費、業務招待費、研究費用是根據管理費用二級明細賬自動生成的數據?為什么實際管理費用二級明細賬里面的開辦費、研究費用金額根本沒有,業務招待費金額也沒有那么多。 這是什么原因呢?是報表有問題還是什么呢?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數就對不上
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
我結賬到10月份,我生成10月的利潤表怎么本年累計數顯示累計到11月份的數據了呢?
你好,生成10月的利潤表,本年累計數顯示累計到11月份的數據 那就需要咨詢軟件開發單位,是不是軟件出故障了?