你好,本期發生填440,然后在實際抵減填440
請問下購買的稅盤還有服務費共花費440元,需要在附表四第一欄填寫本期和抵減額嗎?是只是填寫稅費還是全額呢?然后在主表23行應納稅額減征額和34行會出現退稅額,不想做退稅,想做留抵,怎么處理呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在今年1月份申報2020年第四季度的增值稅申報表時,忘了在減免申報表中填入初次購買稅控盤費440元,但是已經進行了零申報請問老師,應該怎樣處理?才可以在以后發生增值稅時進行抵扣。
老師,我上月報稅時候,稅控設備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒填減免表,這個月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時候,提示需要填減免表。那我減免表應該在期初填440還是本期發生填440,然后在實際抵減填440
老師,我申報4—6季度小規模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細表,最后一行選擇減免性質,第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額,我提交的時候提示,二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個怎么處理?
老師你好,我是小規模納稅人,現在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優惠政策,沒有可以減免的優惠代碼,發生了這樣的事情,如何填寫正確報表
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
那我 上個月填了表四的稅控設備那些就是上月發生,這個月在減免表還是填本期發生,這樣可以嗎?
您好,您可以先試一下。看是否有錯誤提示
好的 我試試
好的,有問題隨時反饋哈
老師我試了 ,就是440填在期初或者本期發生,實際抵減再填440,都可以 ,那我應該填在期初還是本期發生
您好,那你選擇期初即可,這更符合你的實際
那這樣的話,我上月沒申報發生,要該上月申報表嗎
您好,不需要改上個月的報表了的
好的 謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。