您好 開(kāi)紅字發(fā)票紅沖當(dāng)期收入。 收入的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)。
去年7月開(kāi)出一張錯(cuò)誤金額2695元專(zhuān)票,今天對(duì)方告知這張發(fā)票未收到,且金額應(yīng)為2750元,要求重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
7月份收了一張普通發(fā)票,已入賬,8月對(duì)方聯(lián)系我司稅率開(kāi)錯(cuò)了,并且重新開(kāi)了一張票過(guò)來(lái),稅率錯(cuò)的那張還不要退回,請(qǐng)問(wèn)我該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開(kāi)具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請(qǐng)問(wèn)11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
我公司去年開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,在今年才收回發(fā)票并且已重新開(kāi)局,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做啊
去年對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開(kāi),現(xiàn)在收到了重新開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
本公司出去買(mǎi)東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù),可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒(méi)有錢(qián)做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕?lè)课荩b修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)票開(kāi)出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢(qián),少的這個(gè)錢(qián)對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開(kāi)票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶(hù)投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷(xiāo)售額是按1%換算的不含稅銷(xiāo)售額還是按3%換算
試駕車(chē)賣(mài)了,要求開(kāi)增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,我們公司開(kāi)票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬(wàn)元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
就是以前錯(cuò)誤的那筆分錄做紅沖,這個(gè)月重新開(kāi)的就正常寫(xiě)分錄是嗎?
那收到的錯(cuò)誤發(fā)票應(yīng)該附在紅沖的附件里對(duì)嗎
您好 原來(lái)錯(cuò)誤的發(fā)票做賬沒(méi)有用嗎?沒(méi)用可以退回去。 原來(lái)用錯(cuò)誤的發(fā)票做帳了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票然后做負(fù)數(shù)分錄負(fù)數(shù)分錄后面附紅字發(fā)票。
做賬了的,就是客戶(hù)那邊退回來(lái)給我們了,我們這邊也已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票和又重新開(kāi)了正確發(fā)票的
退回來(lái)的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起就可以。
好的,謝謝
我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,銷(xiāo)售方的操作我知道了,那客戶(hù)那邊的賬務(wù)處理又是怎么做的呢?我想拓展一下知識(shí)點(diǎn),
對(duì)方收到紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄,再按發(fā)票做正確的分錄。
也就是說(shuō),開(kāi)具紅沖發(fā)票的銷(xiāo)售方也要給到對(duì)方做賬嗎?
對(duì)方退票了紅字發(fā)票就不用給了直接給一張正確的發(fā)票 如果沒(méi)有退票紅字發(fā)票和正確發(fā)票都給對(duì)方。
那如果對(duì)方?jīng)]有退票,我們沒(méi)有重新開(kāi),只是開(kāi)了紅字發(fā)票,只需要將紅字發(fā)票給到對(duì)方就行,然后作相應(yīng)分錄即可哈
您好是的就是這樣處理。