原來你認證沒有,認證了不需要退換,沒認證你退還了,重新改憑證處理
7月份收了一張普通發票,已入賬,8月對方聯系我司稅率開錯了,并且重新開了一張票過來,稅率錯的那張還不要退回,請問我該如何處理?
請問我七月份收到了一張發票在10月份 我發現這張發票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經入賬,請問11月我收到次發票并已認證我怎么處理?
老師,問一下我六月份記賬有一筆費用進項發票,我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證,七月份發現這張發票有問題已退回重開,重開的發票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發票放到六月賬里吧
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發現發票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發票,還需要繼續認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師您好!我公司是純外貿公司,10月份收到的進項發票已做出口用途勾選認證并入賬,因發票名稱開錯已讓對方在11月份做紅沖處理后重新開具了一張進項發票,我公司賬務處理需要做調整嗎?還是直接將新開具的發票附在10月份的記賬憑證后就可以呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
請使用微信掃一掃登錄
原來沒有認證,11月我才認證的
沒認證你退還了,重新改憑證處理
老師麻煩您幫我寫一下分錄可以嗎
不用寫分錄,你反結賬到7月,作廢掉這筆分錄
老師七月之前會計做的我不想動他的賬務我把他七月直接沖減調然后再在11月再做一次行不
那你直接紅沖7月的分錄處理吧