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老師您好,12月年末結賬時暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發票回來了,所得稅匯算清繳不需要調增是嗎,回來的發票怎么做賬謝謝

2021-02-02 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 22:34

您好 12月年末結賬時暫估了一部分成本,請問分錄怎么寫的

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:37

借庫存商品暫估 貸應付賬款 借主營業務成本暫估,貸庫存商品暫估

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:37

請問是暫估金額跟發票金額一致嗎

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:42

不是完全一致

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:43

這樣做暫估正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:43

請問是多暫估了還是少暫估了

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:44

多暫估了

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:45

庫存商品都已經對外銷售了吧? 借:以前年度損益調整 借方紅字 多暫估金額紅字 貸:應付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤?

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:47

老師,小企業會計總則也這樣做是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:48

小企業會計準則這樣寫分錄就好了 貸:應付賬款 貸方紅字 貸:利潤分配-未分配利潤? 貸方藍字

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:51

老師這些票只要在第二年6月30日之前回來就可以不用所得稅匯算清繳調增是吧,

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:51

這些票只要在第二年5月31日之前回來就可以不用所得稅匯算清繳調增

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:53

暫估的發票只能影響未分配利潤,不能再入庫存結轉成本了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:53

請問庫存商品都已經對外銷售了嗎

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:53

已經出售了

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:55

那不不能再入庫存結轉成本了

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 22:56

老師,就是出售了才做暫估,沒出售的話做暫估沒有意義吧,理解對嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 23:00

可能暫估的沒有全部對外銷售啊? 我自己是不管是否對外出售 收到貨物沒有出售都暫估的 這樣資產債務才真實

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快賬用戶5344 追問 2021-02-02 23:03

沒太明白,能稍具體點嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-02 23:13

就是收到貨物 沒有出售 也應該暫估入賬 不是說出售了才需要暫估 暫估后能反應企業真實的資產跟債務

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您好 12月年末結賬時暫估了一部分成本,請問分錄怎么寫的
2021-02-02
你好 實際有業務的話不需要做賬務處理 調增就可以的
2022-02-07
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-03-11
你好,匯算清繳之前取得了對應的成本發票,就不需要調增的
2022-05-20
你好,把暫估的成本分錄紅沖,然后做無票成本處理?
2022-03-25
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