借,工程施工~合同成本300 貸,應付帳款等 借,主營業務成本50 工程施工~合同毛利50 貸,主營業務收入100
A公司2018年度取得主營業務收入1000萬元,其他業務收入500萬元,投資凈收益100萬元;發生主營業務成本600萬元,其他業務成本300萬,稅金及附加50萬元,銷售費用80萬元,管理費用50萬元,財務費用20萬元,本年度確認的所得稅費用125萬元。要求:做出A公司2018年12月31日結賬收入、費用到“本年利潤”賬戶的會計分錄
提前開票300萬,只有成本結轉50萬,收到款100萬,那么這個會計分錄應該怎么做,涉及到所得稅主營業務收入和會計應該怎樣確認收入呢
老師好。上個月我公司收到的那300萬的發票,當時收到款項100,可12月只有50萬的成本票。我當時借:應收賬款200 銀行存款100 貸主營業務收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
我在2023年預繳100萬稅款,同時會計上確認收入,借:應收賬款貸:主營業務收入/應交稅費-簡易計稅,同時預估成本,到2023年底開具的發票稅額才20萬,預繳還剩下80萬,那我年底所得稅怎么交呢
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?
是我開出去發票300萬
不是說開票完才對沖工程結算和工程施工嗎?那么平時的會計分錄該怎么做
你開出去 借,應收賬款200 銀行存款100 貸,工程結算和應交稅費300