你好,因為消費稅是價內稅,這樣直接乘就跟增值稅一樣是價外的形式了
某日化廠進口一批高檔化妝品,關稅完稅價格90萬,關稅稅率50%,消費稅稅率15%,組成價稅158.82萬,為什么組成價稅不包括消費稅,高檔化妝品不是應稅消費品嗎
進口消費品組成消費稅應稅價格為什么不是(關稅完稅價格?關稅)×消費稅比例稅率
進口環節應納消費稅稅額=關稅完稅價格+關稅÷(1-消費稅比例稅率)×消費稅比例稅率,請問老師這個公式的推導過程是什么
【單選題】增值稅一般納稅人進口應稅消費品下列組成計稅價格公式,不正確的是A.組成計稅價格=關稅完稅價格×(1+關稅稅率)÷(1一消費稅稅率)B.組成計稅價格=關稅完稅價格+關稅+消費稅C.組成計稅價格=關稅完稅價格×(1+關稅稅率)÷(1+消費稅稅率)D.組成計稅價格=(關稅完稅價格+關稅)÷(1-消費稅稅率)
進口貨物從價計征消費稅,組成計稅價格=(關稅完稅價格+關稅)÷(1-消費稅稅率) 請問為什么要(1-消費稅稅率)?是什么意思?新人,麻煩詳細解答
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。