今年這樣調整處理,可以的
老師好,去年付了一筆律師費,當時不知道有沒有發票就直接計入管理費用了,今年收到票了,請問這樣做行不行
老師,去年付了一筆專利轉讓費發票沒開,我直接記管理費用了,今天發票收到了,怎么做賬?
去年發生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
老師你好,請問我去年支付了一筆費用,發票沒到,今年2月發票到了。去年支付的時候就做的借費用貸銀行,今年收到發票,這發票就不能入賬了是嗎?
老師您好,請問去年有筆管理費用,當時入賬了沒開發票。現在開發票了,金額不一樣。直接在這個月把費用沖掉,按照新的發票入賬就可以是嗎。?金額不大,一千塊錢
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
審計不會問吧
不影響,問你如實說明即可,
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快
老師,這個不用以前年度損益調整科目嗎
不用,金額不大,直接這樣處理
老師審計不會問吧!主要怕審計
沒問題,問你如實回答即可