你好 處理的500元時候 先不要計入營業外收入 先計入固定資產清理 最后看固定資產清理 是借方余額或是貸方余額 借方是營業外支出 貸方是營業外收入 分錄模板 稍等
增值稅申報收入14152.9企業所得稅申報收入134955.73元,這2個數據有個6637.17的差異是正常的嗎。老師幫看下這分錄對不對,固定資產處置收入16000含稅,有殘值5%
老師,固定資產殘值還有2245元,處理收入了500元,老師給您截圖,幫忙看看寫的分錄對嗎,不對幫忙糾正一下金額或者分錄
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現一個問題就是我今年預收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個月補入的預收款(去年已經申報)今年收入已經是72352.38-這次紅沖的19047.62才對。我不知道怎么入了,有點迷糊!請教一下老師
老師,7題其他債權投資交易費用計入成本,老師您看看圖2我的分錄哪里不對?還有老師,我現在做題有個問題,就是分錄我都能和答案寫的一樣,但是每次題目問的是什么我不能理解,比如23這道題,應該確認的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選?而要選擇實際利息21.11?麻煩老師幫忙詳細解答一下,謝謝老師啦
請問老師,公司是小規模,我錄入固定資產卡片稅金科目要填嗎?固定資產原值就是發票上的價稅合計金額嗎?(發票上價稅合計是5661)下面我截了圖,麻煩老師幫忙看下對不對,還有哪些要填的,謝謝!
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
報廢或是出售,走固定資產清理:處置的固定資產轉入清理分錄為: 一、借:固定資產清理,累計折舊, 貸:固定資產。 二、 發生清理費用時: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關科目, 貸:固定資產清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產清理, 貸:營業外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業外支出, 貸:固定資產清理。
老師,你看截圖這樣對了嗎?處理收入500,殘值2245。
你好 看您圖片您的分錄是對的
謝謝老師
不客氣 對您有幫助就好