你好,期初數據填的是貸方(未分配利潤)是-54139.81,因為是虧損,所以就會體現在借方正數54139.81
老師,為什么我期初數據填的是貸方(未分配利潤)是-54139.81,為什么到了科目余額表就在借方了?
老師你好,為什么我資產負債表里未分配利潤期未余額有數據,科目余額表里全年貸方和借方都沒數,這是什么情況,謝謝
根據科目余額表錄入初始數據,科目余額表為借方,初始數據軟件為貸方,錄入時我填了負值,結果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
未分配利潤科目余額表里是借方余額,我錄入期初數據是,未分配利潤顯示在貸方,這個數據咋錄入
老師,期初數據,借方少384113.31,未分配利潤科目是貸方余額,怎么填呢,金蝶軟件
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。