你好 是的 不影響的
請(qǐng)問供應(yīng)商開票已抵扣開紅字發(fā)票上傳成功又撤銷,又重開上傳,(即開了2次取消了1次)開票系統(tǒng)記錄現(xiàn)只顯示一條,但是電子報(bào)稅系統(tǒng)那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額顯示不對(duì),撤銷上傳也算進(jìn)去了(即顯示2次的金額,重復(fù)了),現(xiàn)在稅也報(bào)了,稅款也交了,又如何處理
1號(hào)上傳匯總成功后,就開發(fā)票了,開了發(fā)票了又點(diǎn)了一次匯總上傳。這樣的話,是不是又把當(dāng)天開的發(fā)票也上傳了呢?會(huì)不會(huì)對(duì)報(bào)稅造成什么影響
ukey開票軟件提示:以下 “您尚未匯總上傳,請(qǐng)及時(shí)完成匯總上傳! 尊敬的納稅人,您好! 為避免因未匯總上傳而影響你的正常開票業(yè)務(wù),請(qǐng)您及時(shí)匯總上傳,具體操作如下: 【數(shù)據(jù)管理】->【數(shù)據(jù)處理】->【匯總上傳】1點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】按鈕,提示成功; 2進(jìn)行申報(bào)操作(申報(bào)系統(tǒng)操作),并確認(rèn)成功; 3.點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】按鈕,提示成功即可。” 請(qǐng)問如按上面操作了,是不是至7.16前不能再開票了?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào),我4月1號(hào)早上打開稅控盤黑盤自動(dòng)匯總上傳成功了,我記得我點(diǎn)了匯總上傳,外賬還沒有報(bào)稅,我開了幾張發(fā)票,他又提示我要上班匯總,我就又點(diǎn)了上班匯總,我4月開的發(fā)票不會(huì)影響3月的數(shù)據(jù)吧
開票系統(tǒng)中,10月初匯總上傳后,才能正常開票,如果我當(dāng)月開了幾張發(fā)票后,再進(jìn)行了匯總操作一次,那么本月開的發(fā)票是不是也上報(bào)到稅局的系統(tǒng)了?10月開的銷項(xiàng)稅會(huì)不會(huì)顯示在申報(bào)9月份的申報(bào)表中呢?
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請(qǐng)問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財(cái)管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個(gè)人所得稅APP,點(diǎn)擊底部菜單欄的“辦&查”選項(xiàng); 其次,點(diǎn)擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進(jìn)入“我的票夾”后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示“我購(gòu)買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購(gòu)買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機(jī)票,攜程給我開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機(jī)票方式如上,可是我進(jìn)入個(gè)稅按照步驟操作,沒有找到機(jī)票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時(shí)候必須要填一個(gè)人的信息嗎
申報(bào)工商年報(bào)時(shí)候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應(yīng)該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請(qǐng)問公司采購(gòu)京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有費(fèi)用由我們公司成都,這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
那1號(hào)開的發(fā)票會(huì)計(jì)入上個(gè)月嗎?
我報(bào)稅 這個(gè)月和下個(gè)月還是正常操作嗎? 需要做什么嗎?我發(fā)票還能正常開嗎
不會(huì) 這個(gè)月開的屬于這個(gè)月的 不影響你上個(gè)月報(bào)稅
老師,請(qǐng)問一般納稅人年報(bào)怎么弄
企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 建議看下課程 一句兩句不好解釋
老師,企業(yè)有紅字發(fā)票有什么影響
你好 收到的嗎專票的之前認(rèn)證了現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
為什么每次打開開票軟件都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
這個(gè)得問下你軟件售后那邊的。
公司沒有經(jīng)營(yíng),增值稅零申報(bào)怎么操作?從表二到表四都填0 然后申報(bào)嗎 一般納稅人
你好 所有的打開保存 主表最厚保存
保存這幾個(gè)表 最后點(diǎn)增值稅確認(rèn)申報(bào) 就可以嗎
什么都不用填 只保存
你好 是的 是這么做的
這個(gè)表是因?yàn)榱闵陥?bào)所以出現(xiàn)這個(gè)提示的嗎? 點(diǎn)了確定沒有報(bào)表保存成功的提示
這個(gè)提示就是不需要申報(bào)
那我不用管他 直接點(diǎn)后邊的表進(jìn)行保存申報(bào)就可以了吧
你好 是的,是這么操作的。
這個(gè)不用管 點(diǎn)確定就申報(bào)成功了嗎
一行紅字那些,你看下能忽略嗎?