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老師你好:我想問下,就是老板以現金的名義支付的工程款,沒走銀行的,因為對公賬戶還沒辦好,但是這工程款急著要付,工程款也算老板的投資款,我到時做賬的分錄可以寫:借:在建工程 貸:實收資本嗎?

2021-02-01 20:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 20:59

您好 沒有存入對公賬戶 不應該這樣寫分錄 請問支付的時候 發票收到了嗎

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快賬用戶3246 追問 2021-02-01 20:59

老師你好:有發票的!

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快賬用戶3246 追問 2021-02-01 21:02

老師那我這筆賬應該怎么體現?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 21:02

借:在建工程 貸:其他應付款-法人

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快賬用戶3246 追問 2021-02-01 21:06

老師,那做往來賬的話,到時這筆費用還回法人, 法人再存進去才能體現實收資本是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 21:07

是的 正常應該這樣操作比較合規

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快賬用戶3246 追問 2021-02-01 21:08

老師:如果不做往來賬不好體現是吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 21:09

不做往來賬不好體現 是的

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快賬用戶3246 追問 2021-02-01 21:10

好的,我明白了!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-02-01 21:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 沒有存入對公賬戶 不應該這樣寫分錄 請問支付的時候 發票收到了嗎
2021-02-01
同學您好,微信余額應該是計入其他貨幣資金哈,但因為是內賬,如果微信轉賬之前也都是走現金科目那就沒啥大問題,自己看得明白和解釋得清楚即可。
2024-06-25
先從 “開發成本” 中轉出質保金掛賬,分錄為借:其他應付款 - 公司名(質保金),貸:開發成本 - 工程名稱 ;實際退回時,借:其他應付款 - 公司名(質保金) ,貸:銀行存款。無需通過 “在建工程” 核算 。
2025-03-13
你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
同學您好,預付賬款的話,您實際還是為了購買固定資產的是嗎
2021-05-03
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