你好同學,你認證了沒事,你在報表上進項里有一個進項轉出的,你填上去就可以同學
10月份的抵扣發(fā)票認證了 但是忘記簽名,已經報稅了,在認證平臺顯示沒有認證,但是在報稅網站上卻顯示已經認證了,要怎么辦處理呢?
購買稅盤的180在認證平臺已經認證了,怎么在報表進項稅額轉出呢
已認證的進項稅額再做進項轉出怎么操作勾選平臺里
已認證的發(fā)票部分紅沖,在發(fā)票認證平臺需要將認證的發(fā)票做進項稅額轉出嗎?
請問老師,有專票認證錯了,要做進項轉出的話是不是在申報表里面填上需要轉出的金額就行了?還需要在認證平臺操作什么不呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
進項稅轉出填在哪一欄呢
你好同學,有一個附表上有一個進項轉出的項目,好像是十幾行那里
你看看是選哪一個
你好同學你填14行里,就出現在13行里了
是填免稅貨物那一欄嗎
你好同學是的同學沒錯的
我現在等于只抵扣了20.71,稅務報表也報了,沒有在減免報表中填列180,這種情況我是不是可以在下個月再進項稅額轉出呢,然后再在減免稅務報表中填列180
你好同學是同學,是的同學
可是,進項稅額轉出怎么做分錄呢
你好同學 借:管理費用? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)