同學你好 對的 按照申報期選擇
#提問# 外貿型企業 現在申請退稅款, 11月份出口的, 我進申報系統的時候 選所屬期是不是要選202012?
老師,請問貿易型出口企業未開具出口發票的,怎么申報請以前月份的退稅,進項在之前月份已經退稅勾選了的,現在要退4-6月的稅
請問今天做了一張進項發票的出口退稅勾選,勾選統計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統計,才發現勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
出口貿易企業,出口發票9月份開的 退稅勾選是11月 那我申報退稅的時候所屬期應該寫幾月
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
這個數據是上個月錄入的 退稅款也審核通過了 但是還是顯示這樣的上個月錄入選的所屬期也是202012 這個月我申報的話 直接錄入 是嗎
嗯 直接錄入就可以了
老師 就是我一張發票 內容分幾張報關單報關 我錄入進貨的時候 里面的計稅金額我是要錄入發票的總金額嗎? 還是對應報關單有多少進項就錄多少?
按照報關單來的哦