你好? ?可以去修改的。 去當時稅務局大廳申請修改 申報表 和財報的。 主動去改是可以的。 如果查到你虛假申請 到時就得罰款了。? ?
老師您好,2020年第四季度,財務報表我只申報了,但是沒有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過了所屬期,這個有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
已經(jīng)申報過的財務報表,如果后期報表有改動,已經(jīng)申報過的報表怎么修改(我們的財務報表是一季度一報,今年的第一季度已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有改動怎么辦?)
老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師您好,23年第四季度的財務報表我在1月份已經(jīng)報送了。現(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務報表我是不是要更正申報呢,??謝謝老師!
你好老師 我有一個困惑 我們公司按季度申報財務報表。電子稅務局中財務報表利潤表的本期數(shù)怎么填 現(xiàn)在是申報第三季度數(shù)據(jù) 本期數(shù)是7-9合計數(shù)據(jù)填在里面 還是只填寫9月本期數(shù)據(jù)
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產(chǎn)的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會計準則】,108采用一般企業(yè)財務報告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務處理實務操作
不填行不行,匯算清繳的時候改年度報表可以么
?你好必須要填寫哦。? 不然到時你年報填寫可能會提示出錯的??
好的,老師,只不過我們公司前三個季度企業(yè)所得稅核算的比較高,這個季度虧了利潤50多萬,這個沒關系么
?你好? ? ? ? 虧損了 正常的。 你正常處理就行了。 只是怕稅務局覺得你利潤虧損了讓你情況說明。? ??
前三個季度,企業(yè)所得稅核算的比較高,然后這個季度就核的虧損了
?你好? ? ? 那你就正常做就行了。如果稅務局覺得你低了不正常 你就情況說明解釋即可。? ?
好的,老師,像這種情況是不是說明公司成本比較高,工人工資高就可以了
?你好? ? ? 你正常的做 。你總不能虛做成本。 按實際做? 就行? ? 。你成本費用高于了收入就會導致虧損負數(shù)的? ?