同學你好 紅字發票你們可以不要 你們直接做紅沖分錄就行了
老師您好,請問供方多開了一張發票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數的發票,供方負數的發票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發票,我方退稅確認認證日期也是1月25日,但是當天就發現這張發票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發票。請問供方需要把紅字發票的客戶聯給我方嗎?我方需要對這張多開但已經紅沖的發票做采購成本處理嗎?
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢)
老師,請問,我是購買方,現在對方開了一張紅字發票信息確認表叫我確認,是數電票來的,當時是開多了給對方,現在是要把開多出來那一部分開一張紅字發票給對方,我是直接點開對方開給我的,直接點取認就可以了嗎?
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發票,我問怎么查是否勾選認證了?2.如果在紅字發票信息錄入里找到這張發票,當確認出紅字信息單時,系統顯示這張發票未做用途確認,不允許購買方發起紅沖,是不是就表示這張發票我們沒認證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數電發票他們沖也和當月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發票?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?