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外貿企業。計提退稅款和實際收到的退稅款有差額。請問差額部分轉入成本的分錄是: 借:主營業務成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應收款—應收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營業務成本 貸:應交稅金—增值稅—進項稅額轉出 呢??

2021-02-01 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-01 11:17

借:主營業務成本 貸:應交稅金—增值稅—進項稅額轉出

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快賬用戶9006 追問 2021-02-01 11:25

但計提的時候是按照全部進項稅額來提的,做的分錄是借:其他應收款;貸:應交稅金—出口退稅,這兩個科目差額不需要沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:30

根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)

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借:主營業務成本 貸:應交稅金—增值稅—進項稅額轉出
2021-02-01
是對的,這個是對的,是
2020-12-07
三筆分錄是對的 確定出口退稅分錄:確認可以獲得出口退稅時,借記 “其他應收款 - 出口退稅”,貸記 “應交稅費 - 增值稅(出口退稅)” ,這是標準的會計處理方式,用于記錄企業預期應收到的出口退稅金額,該分錄正確。 收到出口退稅分錄:當實際收到出口退稅時,按實際收到金額借記 “銀行存款”,貸記 “其他應收款 - 出口退稅”。但這里出現了實際收到金額(9997.68 元)與之前確認金額(9997.69 元)有 0.01 元差額的情況,有可能是銀行手續費、匯率差異等原因導致。 出口退稅差額分錄:對于差額部分,一般是將其轉入 “主營業務成本”,這里的分錄處理方向是合理的,將少收到的退稅金額增加主營業務成本,符合會計處理原則。不過,在實際操作中,最好能查明導致差額的具體原因 ,并在會計憑證的摘要中詳細注明,以便日后查賬。如果是匯率原因造成,也可以通過 “財務費用 - 匯兌損益” 科目核算。
2025-03-18
有兩種方式。一是先沖銷前期分錄(借?“其他應收款?-?出口退稅?0.01”,貸?“營業外支出?0.01”),再重新做分錄(借?“主營業務成本?0.01”,貸?“其他應收款?-?出口退稅?0.01”);二是直接做分錄(借?“主營業務成本?0.01”,貸?“營業外支出?0.01”)。 先沖銷再重做的方式賬務處理更清晰,但較繁瑣;直接調整更簡單高效,但理解起來可能沒那么直觀。建議先沖銷前期分錄再做正確分錄,保證賬務規范性和準確性
2024-12-11
最后一步正常的結轉就可以了 。 這是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
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