你好,看下老師發的圖片
老師,我想問,我們公司只交工傷保險,之前也沒有計提過個人所得稅,現在12月份要代扣代繳個人所得稅。具體怎么操作啊,而且不是所有員工都要交所得稅,只有七八個超過6萬了。
請紫藤老師回答,老師,請問之前問你關于我們是人力資源公司代繳社醫保,像養老失業工傷是當月報扣上月的,醫保是當月報當月扣,這樣是不是說我每月15號前在網上國稅申報系統報養老失業工傷險,然后到社保局現場提交申報表報醫療保險和生育保險?
你好,咨詢一下社保的分錄?還有之前我們工傷和養老都沒有計提過,現在工傷要交費?該怎么做賬?我們這邊工傷和養老都是當月交當月?
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發,每個月的工資都是平的,但是現在我是當月計提發放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發,這個要怎么調整呢
老師,您好,我想請問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計提社保工資也都做的是當月計提當月發放,現在1月按之前的工資發了,但是這個月養老增加了幾十塊錢,我應該怎么調賬呢?增加的部分我做到其他應收款里下個月發工資的時候扣掉可以不?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我們是當月扣當月,這個怎么辦?之前都沒有計提
你好,那需要補計提。
計提了當月扣費了,下個月才發上月工資呢
你好,分錄都是這樣做的。