是的額,專票不免稅的 填列到專票金額那里,會出稅額的
老師好,請問小規模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報表時系統會自動帶出應交稅額嗎?
#提問#請問小規模納稅人季度不超30萬免增值稅稅,但期間開具專票的增值稅能不能免?申報時專票對應的增值稅會不會系統自動帶出?
請問小規模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規模納稅人不是一季度45萬以內免稅嘛
老師您好,增值稅小規模納稅人季度不超30萬免稅,申報增值稅時,主表免的是3%的增值稅,開票時候是1%開票 ,增值稅減免的不對應怎么做賬
#提問 #小規模公司 季度不超30萬 但有專票(已交增值稅) 請問用填增值稅減免稅申報表嗎?謝謝
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧