你好‘ 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小規(guī)模納稅人銷售貨物的分錄怎么寫???
小規(guī)模銷售貨物怎么做分錄
小規(guī)模納稅人銷售貨物時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模銷售了貨物,免增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
購進(jìn)貨物退貨的,銷售方和購買方怎么做分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅人,分別怎么做?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經(jīng)出售了,算損益的時(shí)候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會(huì)計(jì)沒有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡为?dú)做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個(gè)公司名,請問這個(gè)怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
這道題,權(quán)益乘數(shù)為什么是下降?
應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是什么?我做的是應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這是我之前做的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,以后有什么影響嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,不對的
我那個(gè)都已經(jīng)交稅了哦,超過了小規(guī)模免稅的,免稅的那30萬,我該怎么去做呢?上個(gè)月的分錄就做的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交銷項(xiàng)稅
? 小規(guī)模 的 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
對啊,我知道這樣做,但是我前幾個(gè)月的分錄都做錯(cuò)了,我該怎么辦呢?
以后就按照對的去做的
要是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),我該怎么去做呢?
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
未達(dá)起征點(diǎn)的那個(gè)稅費(fèi),不應(yīng)該也要計(jì)提嗎?
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
如果這個(gè)未達(dá)賬,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅,跨年度未調(diào)整,怎么調(diào)回來呢?
借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交增值稅的三級科目是什么
應(yīng)交增值稅沒有三級科目