同學你好,銷售出庫單按貨物進貨價記錄,以出庫單為依據,結轉成本。借:主營業務成本 貸:庫存商品。
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
老師你好,我司是外貿企業,只對外銷售,因對方先付30%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預收賬款305055 元 。然后2.去銀行結匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預收賬款 736050 元 再去結匯,跟上面結匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師,你好,我們是銷售海鮮公司,比如預售卡賣了1000元,打了9折,實收900元,我的憑證是借銀行存款900元,貸預收賬款900元, 又賣了一張打8折,借銀行存款800元,貸預收賬款800元。然后客戶去商城里面兌換,商城的金額是2000元,商城區分不了是哪個客戶打9折,哪個客戶打8折,商城出去貨我們做銷售出庫單按什么金額出,憑證怎么做?
某公司經營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產,2050年12月,該公司計提與酒店經營直接相關的酒店,客房以及客房內的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發票等結算憑證已收到,貨款已經支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業發票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發票,寫現代服務.技術服務費,需要繳納文化建設費嗎
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
我開票預售卡,是0稅率,報稅是根據銷售出庫單金額來的,商城系統分不出哪個客戶打幾折,如果按商城金額開票不就多了嗎?
同學你好,打個比方,預售卡是1000元,打9折,折扣100元當成是銷售折扣,按折扣后的金額(1000-100=900)確認收入。不按預售卡的金額確認收入。
那我是不是根據預售卡的發票金額報稅
同學你好,不是按預售卡上的發票金額報稅,按實際銷售的金額報稅。售卡方銷售預售卡時,不繳納增值稅(發票是的稅率為0),持卡人購買貨物時,貨物出售方根據實際銷售額繳納增值稅。
賣的是充值卡,A客戶卡里有1000元,實際支付900元,B客戶卡里有1000元,實際支付800元,A和B從商城里充值,就是2000元,他挑了2000元貨物,我開銷售出庫單,開多少錢的出庫單?
同學你好,有兩個方法: 第一種:屬于折價賣掉充值卡(相當于讓利給客戶),客戶銷售2000元,按2000元開銷售單。按2000元不含稅確認收入。2000元的銷售和實際收款1700之間的差額計入銷售費用。那么你給客戶開發票是2000元, 第二種:折扣出售充值卡,開具發票時折扣10%或者20%不開發票。相當于收多少錢開銷售出庫單是多少。后期客戶再銷售你們就不再開具發票。這個方法可能要跟客戶協商。
那第一種方法的憑證怎么做?
同學你好,會計分錄: 出售充值1000元時? 借:銀行存款(或現金)900?? ? ? ? ?銷售費用 100?? 貸:應收賬款 1000?? 客戶購買貨物時 ?借:應收賬款? 1000 貸:主營業務收入?? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅(一般納稅人) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
這樣是不是我要多交100元金額的睡覺
100元金額的稅金
同學你好,你選擇的方法是銷售行業通常使用的銷售方式,相當于付900元贈送100。銷售時全額征稅。
那如果1000元,開900元發票,怎么處理呢?
同學你好,開900元發票就按900元確認收入。
那我銷售出庫呢?
同學你好,按1000元顯示,同時也要顯示100元的折扣。最后的余額900元才能跟你的收款900元是一致。
主要是商城里面顯示不了哪些人是9折,哪些是8折,我銷售出庫單就分不出來
同學你好,你們做活動應該有預算金額吧,先按10%做了,后期銷售金額達到預算活動金額,再把剩下的10%補上。