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老師,你好,我們是銷售海鮮公司,比如預售卡賣了1000元,打了9折,實收900元,我的憑證是借銀行存款900元,貸預收賬款900元, 又賣了一張打8折,借銀行存款800元,貸預收賬款800元。然后客戶去商城里面兌換,商城的金額是2000元,商城區分不了是哪個客戶打9折,哪個客戶打8折,商城出去貨我們做銷售出庫單按什么金額出,憑證怎么做?

2021-01-29 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 12:04

同學你好,銷售出庫單按貨物進貨價記錄,以出庫單為依據,結轉成本。借:主營業務成本 貸:庫存商品。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 12:15

我開票預售卡,是0稅率,報稅是根據銷售出庫單金額來的,商城系統分不出哪個客戶打幾折,如果按商城金額開票不就多了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 12:23

同學你好,打個比方,預售卡是1000元,打9折,折扣100元當成是銷售折扣,按折扣后的金額(1000-100=900)確認收入。不按預售卡的金額確認收入。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 12:25

那我是不是根據預售卡的發票金額報稅

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齊紅老師 解答 2021-01-29 12:37

同學你好,不是按預售卡上的發票金額報稅,按實際銷售的金額報稅。售卡方銷售預售卡時,不繳納增值稅(發票是的稅率為0),持卡人購買貨物時,貨物出售方根據實際銷售額繳納增值稅。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 12:56

賣的是充值卡,A客戶卡里有1000元,實際支付900元,B客戶卡里有1000元,實際支付800元,A和B從商城里充值,就是2000元,他挑了2000元貨物,我開銷售出庫單,開多少錢的出庫單?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 14:44

同學你好,有兩個方法: 第一種:屬于折價賣掉充值卡(相當于讓利給客戶),客戶銷售2000元,按2000元開銷售單。按2000元不含稅確認收入。2000元的銷售和實際收款1700之間的差額計入銷售費用。那么你給客戶開發票是2000元, 第二種:折扣出售充值卡,開具發票時折扣10%或者20%不開發票。相當于收多少錢開銷售出庫單是多少。后期客戶再銷售你們就不再開具發票。這個方法可能要跟客戶協商。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 15:06

那第一種方法的憑證怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 15:12

同學你好,會計分錄: 出售充值1000元時? 借:銀行存款(或現金)900?? ? ? ? ?銷售費用 100?? 貸:應收賬款 1000?? 客戶購買貨物時 ?借:應收賬款? 1000 貸:主營業務收入?? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅(一般納稅人) 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 15:34

這樣是不是我要多交100元金額的睡覺

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 15:35

100元金額的稅金

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齊紅老師 解答 2021-01-29 15:43

同學你好,你選擇的方法是銷售行業通常使用的銷售方式,相當于付900元贈送100。銷售時全額征稅。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 15:44

那如果1000元,開900元發票,怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 15:51

同學你好,開900元發票就按900元確認收入。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 15:54

那我銷售出庫呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 16:05

同學你好,按1000元顯示,同時也要顯示100元的折扣。最后的余額900元才能跟你的收款900元是一致。

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快賬用戶7598 追問 2021-01-29 16:24

主要是商城里面顯示不了哪些人是9折,哪些是8折,我銷售出庫單就分不出來

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齊紅老師 解答 2021-01-29 16:27

同學你好,你們做活動應該有預算金額吧,先按10%做了,后期銷售金額達到預算活動金額,再把剩下的10%補上。

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同學你好,銷售出庫單按貨物進貨價記錄,以出庫單為依據,結轉成本。借:主營業務成本 貸:庫存商品。
2021-01-29
您好! 收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,差額入到財務費用—匯兌損益。
2021-01-05
您好,折扣開在同一張發票上是沒錯的
2020-12-06
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
您好,借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-21
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