你好? 你預(yù)繳的時(shí)候怎么做分錄的。? 你是一般納稅人嗎??
建筑行業(yè),預(yù)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅),月末的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)預(yù)交的增值稅?需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么寫分錄?
建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,項(xiàng)目地預(yù)繳3%增值稅,預(yù)繳時(shí)做在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目了,月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不?
老師,建筑行業(yè),期末會(huì)涉及銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?
老師 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的 “應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 那當(dāng)月有外地預(yù)繳的增值稅呢?那個(gè)也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 那我次月繳稅的時(shí)候分錄怎么寫呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款 銀行存款** 老師這樣嗎?
一般納稅人同時(shí)享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,月末一般計(jì)稅從 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅。那簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
是一般人,預(yù)交也不會(huì)寫分錄
?你好? ? 你都繳納了還是要做分錄的。 你只有簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎 ?有一般計(jì)稅的話 就做 : 借應(yīng)交稅費(fèi)? -簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款 。? ?你到時(shí)計(jì)提做貸方? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以平的。? ??