您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模繳納增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模繳納增值稅從計(jì)提到繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人需要繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,附加稅分錄怎么做
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫(xiě)了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫(xiě)承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
我去年的附加稅多計(jì)提的怎么處理,我不知道小規(guī)模納稅人按半征收,我是全額計(jì)提的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交對(duì)應(yīng)的稅種???貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整???貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
摘要怎么寫(xiě)呢
去年多計(jì)提的稅現(xiàn)在沖回
還有老師我沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交對(duì)應(yīng)的稅種 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)