?你好? ?你賬上應該是沒有做分錄紅沖吧? ?? ? ? 我看看你之前分錄??
我19年3月份收到一張運費專票,抵扣了也入了賬,11月份因為稅務問題,讓對方紅沖了,我方由于種種原因,在2020年1月份才更正的11月份的報表也做了進項轉出,增值稅跟城建附加稅1月份也交了,問下這跨年的紅沖進項怎么做分錄?
老師,在11月份開專票,在1月份在紅字專票沖銷了 ,現在應交稅費對不上了,我實際繳納的稅錢大于我賬面的稅金 ,在1月份怎么做分錄啊
老師2021年1月開了一張專票,現在做1月份的賬發現稅率開錯了,現在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個還要做收入嗎?
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開了也入了賬。發票11月份才交到財務,一看公司名稱寫錯了一個字(同音不同字)稅號是對的。我又讓他在11月份重開了1張發票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調賬?謝謝老師。
你好,老師,在去年的11月份開了一張銷售發票,專票76714元,稅率1%,稅額759.54,而且在11月份已繳納稅費。現在對方不要專票,重新開普通發票,我要怎么做分錄呢?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運費需要單獨支付,我司采購個人先墊付,然后財務通過公司賬戶打到她的工資卡報銷,這樣有什么風險嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發票,應該報收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應交稅費包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
還沒有1月份的賬務,11月份多開的收入沒有計入分錄
?你好? ? ? 那你11月的賬先去補做才行的?
那我11月份和1月份怎么做啊
?你好 你之前做了那些分錄了 。 你11月? 都是開票 了 你不會沒有做分錄吧??
11月份多開的那張發票沒有做分錄,因為實際沒有收到,所以沒有坐進去
?你好? ? ? ?借應收賬款貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 這部分補做 。 因為你開票出去了肯定會產生增值稅的?
我是產生了增值稅,但是我在1月份開紅字發票了,那我怎么做1月的分錄
?你好 1月紅沖了? ?我現在是給你先補做分錄? ? ? 然后你1月紅沖了? ? ?借??以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅? 貸應收賬款? ?
那要是在11月份補做 了 借:應收賬款 貸:銀行存款 在1月份咋么紅沖呢
?你好? ? ? ?那你這樣做分錄 你開票出去 處理分錄 收入 和稅費哦。 不能直接做繳納分錄哦。? 你這樣與你申報表都不一致了。? ?
那我在11月份做是借 :應收賬款 貸:應交稅費 1月份繳納是 借:應交稅費 貸:銀行存款 那在我1月份紅沖發票時是借:應交稅費 貸: 應收賬款嗎
?你好? ? ? 你開了發票你都不做收入處理的嗎。 就算是? ?多開了賬上也得體現收入哦 。? ?
這是多開的發票啊,這也要計入收入嗎
? 你好。 是的。 因為你要報稅 。你賬上要做收入處理 和稅費。 你申報表 是按你實際開票的金額來報稅的。 你賬上與你實際報稅的申報表要一致的。??
借: 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 1月份繳納 借:應交稅費 貸:銀行存款 紅沖時 借:主營業務收入 應交稅費貸:應收賬款嗎
?你好 是的。 就這樣來掛? ??
那我最后一筆應稅稅費是在借方啊,
?你好? 你在借方。 你到時不是要紅沖嗎? ? 多繳納的稅費以后可以抵減的哇或者退稅? ?借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅 就平了。? ??