你好,同學(xué),你這個是建筑行業(yè)是嗎?是掛靠項目對不對?
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費。同時我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進項票,老會計說會退稅,不太明白
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費。同時我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進項票,老會計說會退稅,不太明白
老師好,我是建筑工程有限公司,掛靠有資質(zhì)的甲公司拿了150萬的項目,但是甲公司不要我們公司開具的材料發(fā)票,說我公司開材料發(fā)票已超過項目款的30%,這樣不復(fù)合常理,要我們拿貨的經(jīng)銷商直接開票給甲公司付錢,按照甲公司的要求直接付錢給經(jīng)銷商。那我們的利潤要怎么拿回來,像甲公司這樣的要求是有什么稅務(wù)上的硬性要求嘛?
一個項目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我們建筑公司簽專業(yè)分包(我們公司目前也正在弄勞務(wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開3%的票,A給甲方也是開3%的票 2、 我們還有一個商貿(mào)公司直接跟中鐵簽材料合同,我們向B公司買材料,因為B公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是中鐵要求我們給中鐵開的票只能是材料,不能開成成品 問題:B公司還是給我們的商貿(mào)公司開材料。能不能讓B公司把13%的加工費發(fā)給我們建筑公司呢?
2019年度至2022年度,F(xiàn)公司對S公司債券投資業(yè)務(wù)的相關(guān)資料如下:(1)2019年1月5日,F(xiàn)公司購入S公司當日發(fā)行的面值總額為800萬元的債券,作為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)核算。該債券期限為3年,票面年利率5%,每年年初付息,到期還本,但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元,另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。(2)F公司于每年年末確認本年度實現(xiàn)的利息,并于次年1月5日收到利息。(3)2022年1月5日,F(xiàn)公司收到本利和840萬元。要求:不考慮其他因素,完成相關(guān)會計分錄。
我公司要提發(fā)票開票額度,專管員不給提,要查賬,我們就讓查賬了,查完沒什么問題,還是不給提,讓我們預(yù)繳稅款,說他們有任務(wù),稅款完成不了,讓幫忙,我們公司資金緊張,老板不讓預(yù)繳,這我們該怎么辦,哪個部門是管管他們的,能告他們嗎?
老師,這個判斷題第五題是不是答案錯了?他那個普通合伙兒不可以全部和部分的利潤,還有虧損分配給普通合伙兒人呀?
老師 我們公司現(xiàn)在不用員工承擔五險一金了 這個費用我們怎么做 可以抵扣吧
老師,客戶打錢打到一般對公賬戶,開票時也要用一般對公賬戶及賬號開票嗎?可以用基本戶賬號開票嗎?
老師您好,有沒有稅務(wù)自查報告的模版?
公司承包土地種田,2022.11付農(nóng)機服務(wù),合同中沒有規(guī)定在哪個鄉(xiāng)鎮(zhèn)村耕田播種多少,驗收報告也沒有寫,只是說明寫小麥種了1000畝,需要付60萬,然后付款,前任會計審核的?是不是材料抽掉忘了放進去后任會計不清楚,現(xiàn)在后任會計是否可以梳理農(nóng)機費向領(lǐng)導(dǎo)匯報補充資料該找的找該補的補呢?
我們公司的收入只要來源于政府補助,這種情況下營業(yè)成本大于營業(yè)收入合理嗎
老師,公司是做二手車買賣的,買進來的車有的銷售,更多的車直接賣給拆解公司了,這個對方開進來的票,有什么要求,開出去的票有什么要求?
查看24年全年的財報。 只要12月份的資產(chǎn)負債表和四季度的利潤表就可以嗎? 不用123季度的利潤表?
是的,退稅的意思,資質(zhì)方開的銷項票,在交稅的時候不就跟拿到進項稅票抵扣了嗎?為啥還要退給我們進項票的稅錢呢?
這種情況是會退稅的,因為銷項的時候稅金也是你出的,進項是本來可以抵稅的嘛,然后,因為你進銷項的稅額都拿到他們那邊了,你只需要繳抵扣完的稅。所以你多出的稅額是可以退回的。
這么說大概能明白嗎?
能明白點,你只需要繳抵扣完的稅。所以你多出的稅額是可以退回的。這句話不明白
老會計說的,應(yīng)該是進項稅額會退給我們,為什么會退給我們呢? 退稅的意思資質(zhì)方開的銷項票,在交稅的時候不就跟拿到進項稅票抵扣了嗎?為啥還要退給我們進項票的稅錢呢?
是,比如說你相像要開100萬不含稅的發(fā)票,那你不是要交9萬的稅嗎?然后這種情況,你們9萬都是要你出的,他們一般會先算一個稅率給你,讓按這個稅率把你的稅款先扣了。然后呢,你又會有進項材料,發(fā)票那些開到他那里又會有很多的進項稅,假如來了進項稅有7萬的稅金。這樣的話,你就只需要交2萬的稅了,所以你就多給了他們稅金,他會把你多繳的部分退給你的,具體怎么退的話也要看你們的協(xié)議。
哦哦,老會計說把材料商給資質(zhì)方開具的發(fā)票,稅額記好,以后還要抵扣回來,就是退稅給我們。 原來不是這些進項稅額都抵扣回來
同學(xué)你要認真記好,有可能是退進項的部分,也有可能是退稅率以外的部分。
這個主要是要看你們之間的協(xié)議的,你先把那個進項記好就行了,具體退的金額要看你們的協(xié)議。
嗯嗯,老師,退稅率意外的部分,是啥意思呢
好意思,不好意思用手機語音那個字,有些他識別錯了。每個公司都有一個稅負率的,有些公司它必須控制他自己公司的稅負率,一定要達到那個水平。所以就算你提供了進項那么多,他也只能是退他的稅負率之外的給你。
哦哦哦,謝謝老師幫我解答,下次還想請教您,
好的,那你下次可以要我回答問題的時候,你在題目上加一個請秋天老師回答。
好噠,謝謝老師
不客氣,不客氣,親愛的同學(xué)。