同學,你好 有提示的截圖嗎?
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規模都不存在進項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現在開具增值稅發票是代開還說可去稅務局辦理自開,這個是有行業要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
請教一下個體工商戶自己開具增值稅專用發票,匯總上傳后開具發票會顯示已經過了開票的時間無法開具,是啥情況哎!
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發票,客戶退貨退款,但發票在我這忘了作廢,本月開具紅字發票時候發現對方抵扣了。然后他們那邊系統開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發生以下業務:(1)向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業折扣,開具了專用發票并在發票上注明商業折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發放給公司職工。巴知相關發票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發生以下業務;(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業折扣,開具了專用發票并在發票上注明商業折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發放給公司職工。已如相關發票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月且嫩納的增值機。
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
就是這樣的
同學,你好 你12月份沒有申報嗎?
老師,個體戶需要在電子稅務局申報嗎?
同學,你好 需要申報的
公司14年才成立,有一個工程13年中的標,其中總包單位在16年的時候有部分的活轉包給我們公司干了,現在要開票,請問我們能直接開給總包單位嗎
同學,你好 不同的問題需要分開提問,會有更加專業的老師幫你解答,謝謝