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請教 應付賬款-XX供應商 ,賬面余額貸方900元,但核實不欠供應商貨款,每月結清情況。此情況應該如何調整賬面呢

2021-01-23 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-23 18:07

您好,需要確認差異形成原因,根據原因進行賬務處理。

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快賬用戶8208 追問 2021-01-23 18:11

通過那個科目調賬?

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齊紅老師 解答 2021-01-23 18:13

您好,不同原因不同調整,有可能是其他應付款,也有可能是銀行存款或營業外收入

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快賬用戶8208 追問 2021-01-23 18:13

應付賬款貸方余額正數表示?

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快賬用戶8208 追問 2021-01-23 18:14

原因就是不欠供應商貨款呢

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齊紅老師 解答 2021-01-23 18:15

您好,不需要支付,借應付賬款,貸營業外收入

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您好,需要確認差異形成原因,根據原因進行賬務處理。
2021-01-23
借:應付賬款 貸:營業外收入 因為供應商公司已經倒閉,實際已經無法支付該款項,將賬面余額轉入營業外收入。 根據相關稅法規定,這筆營業外收入不需要繳納增值稅,但需要并入收入總額按照規定計算繳納企業所得稅。
2024-08-14
一、這種情況有辦法核對,但會比較復雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應商的合同,明確雙方的權利義務、結算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應商貨款的相關記錄,如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內部的登記明細(盡量補充完善)。 零星購買的相關記錄,如入庫單、預付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內應付賬款明細,按供應商分別列出期初余額、本期發生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結的供應商: 與提供的對賬單進行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業務內容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業務情況,確定應付賬款金額。 關注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準確,調整應付賬款余額。 對于預付 %2B 尾款結賬的供應商: 整理預付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內的發生額進行核對。 核實預付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業務情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。 對于零星購買的供應商: 整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內的發生額進行核對,確定應付賬款余額。 在核對過程中,對于發現的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業務理解不一致等。 根據差異原因,與相關部門和人員溝通,尋找解決方案,調整賬套內的應付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
您好,可以暫估,或者讓你們領導去協調。謝謝
2020-11-15
存貨看下是正確的嗎 購買的時候做的庫存商品的嗎
2022-12-11
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