你好,你這屬于多欄式明細賬。合計攔填寫該行合計數,按你的舉例應該寫500
老師好,我財務軟件做會計憑證,編制憑證同時設置現金流量,但是有的發票是又有現金支付又有員工墊付。比如一張餐費發票1500元,公司現金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現金800,貸其他應付款700 但是這樣的復合分錄不能設置現金流量,提示貸方現金800不等于借方金額數1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現金的一張,貸其他應付款的一張。那兩個憑證能用一張發票嗎?復印一張做原始憑證有效嗎?
老師,登記緩解費用明細賬,就是中間這個合計的金額,這個應該填每一次費用的合計,還是比如記賬憑證1號,1500元,2號憑證500元,2號合計這一欄是寫憑證1跟憑證2的合計2000元嗎還是寫500元。
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發現有時候找單據,要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區分月份,您覺得這樣計專業嗎?一般出納是怎么編號的呢?
練習題」查賬人員在審查公司6月份的會計憑證時,決定從001至300號記賬憑證中等距抽取50張進行審查,假定隨機起點為第036號,要求:(1)計算抽樣間箱;(2)依次抽取以及財產物的第50張憑證號碼是多少?2查賬人員在審查公司6月份的應收賬款時,將所有應收賬款明組賬列入表2-1中,實物資產的請根據表2-1中的資料選擇函證對象,說明理由,并填寫詢證函。C表面所反表2-1應收賬款明細賬單位名稱應收金額天津市東方貿易公司25005年同有關的財西安市方方機電公司5008004個用盤點,并做山東省倉河貿易公司6880003年擴產物資的白色五金農業開發公司47657001個用3.查賬人員在審查公司6月份會計憑證時,發現以下支出計入“管理費用”賬戶中,,查賬人請運用審閱法分析其中存在的問題。(1)付管理部門水電費680元。相符的方(2)產品推銷員報銷差旅費1290元。(3)付業務招待費5000元。有關財產(4)付律師費20000元。查單位經(5)付產品廣告費90000元。(6)付稅收滯納金3000元
0月24日 三、實務操作題:(本小題20分,每個會計分錄1分,會計科目表5分,現金日記賬5分) 2020年2月1日,小軍花卉店開業,在2月完成了以下業務:,不考慮相關稅金,1月1日現金日賬余額5000元。 (1)1日將現金2000元存入花店的銀行賬戶(2)1日以現金支付本月的房租1400元(3)2日購買辦公用品500元,用賒購方式(4)4日以現金300元購買花架等設備 (5)6日以現金支付本月的財產保險費150元(6)8日銷售花籃一批,價值1000元現金已收取(7)10日支付2日所購辦公用品款500元 (8)13日去苗圃購買一批花600元,另支付交通費65元(9)18日某投資人追加投資10000元,存入銀行 (10)20日為附近A公司提供花卉服務,服務款800元未收 要求:(1)根據以上業務作出每筆業務的會計分錄,寫清用的是什么類型的記賬憑證,并編號?(2)列出本花店使用的會計科目表 (3)登記本花店的庫存現金日記賬 庫存現金日記賬 年 憑證字號 摘要 借方 貸方 余額 月 日
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
好的謝謝老師
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