你好,不需要,直接填主表的23欄。
老師,八月新注冊的公司,已到稅務報到,但是沒領稅控盤,沒開票,八月份員工來報銷有火車票,這個是可以抵扣的吧?那我八月份在增值稅申報表附表二要填寫嗎?可以九月份再填嗎?
請問老師,我是去年才開辦到企業,繳過倆年的金稅盤服務費共760元,都已填的附表四的第一行了,這個月第一次繳增值稅,現在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實際抵減里,現在主表一沒有帶出來,我填到23行,校驗不過去,怎么辦,錯在哪里,謝謝!
老師,我這個月外地預繳了增值稅,公司進項大于銷項,不需要繳納增值稅,我這樣填寫附表四正確嗎?填寫了附表四以后,數據沒有跳轉到主表怎么回事?
老師,我公司從這個月開始有銷項稅,以前都沒有,我2019年1月買了金稅盤,當月就填寫附表四減免但是當月沒有銷項稅,但是現在開始要繳稅了,填寫主表23欄,還需要重新第二次填寫附表四嗎
我們是科技企業,進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現這個抵減額呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?