你好 是工資員工的話 那你們需要開票給B公司的 ? 你把這個(gè)500計(jì)入員工的工資里面 做成本部分就行了。
A公司和B公司是母子公司,A能直接管理B,A和B的員工是兩家的員工,A和B有買賣協(xié)議,B向A買,賣給C,但是是B以A的名義和C簽合同,也是A收款開票,然后A扣除賣給C的銷售價(jià),多余部分轉(zhuǎn)給B,這樣合法嗎?
A公司和B公司是母子公司,A能直接管理B,A和B的員工是兩家的員工,A和B有買賣協(xié)議,B向A買,賣給C,但是是B以A的名義和C簽合同,也是A收款開票,然后A扣除賣給B的銷售價(jià),多余部分轉(zhuǎn)給B,這樣合法嗎?
a公司是銷售酒的,a公司員工對(duì)b公司推銷酒1500元,b公司直接把1500對(duì)公轉(zhuǎn)給a公司,中間員工可以拿500的提成,這個(gè)提成a公司怎么給員工合適呢
老師,請(qǐng)問一下,我們公司A全資投資了一個(gè)子公司B零售藥房,就在公司樓下,藥房開業(yè)的時(shí)候,A公司的員工幫忙銷售了,在A公司給員工算B公司的銷售提成合適嗎?金額也不大,其實(shí)兩個(gè)公司的員工都是一起管理的的,
老師,請(qǐng)問員工社保和工資在A公司發(fā)的,但實(shí)際屬于B公司的成本費(fèi)用,B公司會(huì)把這員工的工資和社保費(fèi)還給A公司,那怎么做賬呢,B公司掛A公司的往來作為B公司的費(fèi)用嗎?還是直接做A公司的成本費(fèi)用呢
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問一下,比如23年采購(gòu)石子100萬發(fā)票未開,24年采購(gòu)石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
工資做銷售費(fèi)用?
?你好工資做其他業(yè)務(wù)成本去? ? ; 取得 推銷的 傭金你們做其他業(yè)務(wù)收入去核算 。? ?
沒有傭金,就是員工賣出去酒,獎(jiǎng)勵(lì)500塊,相當(dāng)于公司給員工內(nèi)部?jī)r(jià)1000,員工能力強(qiáng)1500推銷出去了,
?你好? ?那就是員工做工資表 在里面體現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)500就行了。? ?
做費(fèi)用類工資
?你好? ? ?做員工所屬部門的? 費(fèi)用? 來做 計(jì)提 比如借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
除了做工資,還有其他方法嗎
?你好 讓員工自己開發(fā)票給B? 。? ?轉(zhuǎn)款給員工。 你收你公司應(yīng)收的部分。 分別收款。??
這個(gè)不太合適,還有其他辦法沒
? ?其他的話 你開票給對(duì)方B? 。 你支付給員工做成本核算? ?或者就是我上面說的。沒有其他的辦法 了。?