您好!沒有加工成13%的稅率,按發(fā)票金額抵扣進項稅率:9%,加工13%的貨物,抵扣進項稅率:10%。
園林綠化公司,一般納稅人,收到苗木免稅的發(fā)票,是否可以抵扣進項稅,抵扣率多少?假如開票10萬,抵扣稅金怎么算?
請問一般納稅人收到客戶開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅票可以抵扣進項稅嗎?具體怎么操作?
一般納稅人收到種植專業(yè)合作社開林業(yè)產(chǎn)品*桂花 免稅普票,可以抵扣進項稅嗎?怎么低,低多少?
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進項稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進項稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進項稅? 4、
老師您好,一般納稅人,收到一張免稅的“林業(yè)產(chǎn)品”普票,可以抵進項嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
專管員回可以低,不可以加計抵扣進項是什么意思?
你們買回來主要做什么呢?沒有加工成13%增值稅貨物就不能加計抵扣哈。
您好!您要是加工成13%稅率對的增值稅貨物,就可以加計抵扣1%,就是抵扣10%。這個意思哈
那就按票面金額低9%,不在加工
嗯嗯,您好就按票面金額抵扣9%的進項哈。