您好!可以申請退稅,也可以留著以后抵稅
我們公司是小規模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師,我3季度開了兩張專票,交了100塊錢的稅。4季度,這兩張專票作廢了。然后又開了一張專票,抵了50塊錢。還有50塊錢,怎么弄回來呀?
老師,我3季度開了兩張專票,交了稅金100,然后4季度這兩張專票作廢了。又開了一張發票,做賬是借:應交稅金,50。但是在填主表的時候,直接抵扣了50。我這個賬怎么做呀?
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--增值稅 后面那張發票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
可以留到2021年嗎?可以自動抵扣嗎?
但是我四季度開了一張專票,貸應交稅費50。
資產負債表有50在賬面上
但增值稅納稅申報表直接抵扣了
我接待怎么做?
您好,可以的 麻煩您五星好評喲
我應該怎么做接待呀?
借應交稅費50 貸營業外收入
是這樣嗎?
紅字發票就是把以前藍字發的分錄做紅字 借:銀存/應收(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(紅字)100 藍字發票 借:銀存/應收 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅50 如果您是一般納稅人 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 就可以了
我是小規模的,老師
如果您是一般納稅人 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 這些不用做