同學(xué)你好,專(zhuān)票填主表第二行;專(zhuān)票減免的2%填減免稅明細(xì)表;普票填主表第10行;
老師,小規(guī)模納稅人,自開(kāi)普票和代開(kāi)專(zhuān)票加一起不超30萬(wàn),怎么填納稅申報(bào)表呢?
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了,開(kāi)過(guò)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,還有不開(kāi)票收入,不開(kāi)票收入填在增值稅申報(bào)表哪欄呢?
小規(guī)模自開(kāi)普票和代開(kāi)專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師我是小規(guī)模納稅人,第三季度專(zhuān)票和普票超過(guò)了30萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了48萬(wàn),普票開(kāi)了8萬(wàn),普票的不含稅銷(xiāo)售額填在稅務(wù)系統(tǒng)增值稅報(bào)表哪個(gè)地方啊?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表的時(shí)候,無(wú)票收入和普票收入超過(guò)30萬(wàn)了,是填寫(xiě)在其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是嗎
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬(wàn),股東A,100%控股。今年3月增資到500萬(wàn),新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬(wàn),控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬(wàn),控股60%。請(qǐng)問(wèn)3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專(zhuān)利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
18行的本期應(yīng)納稅減征額是總不含稅銷(xiāo)售額的2%嗎?
同學(xué)你好,18行的本期應(yīng)納稅減征額是總不含稅銷(xiāo)售額的2%嗎?——是的
自開(kāi)10萬(wàn)普票不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額那欄嗎?
同學(xué)你好,自開(kāi)10萬(wàn)普票不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額那欄嗎?——是的