你好,應(yīng)收賬款收不回來了,需要做壞賬處理 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
應(yīng)收賬款收不回來了應(yīng)該怎么處理
你好,應(yīng)收賬款確定收不回來了會(huì)計(jì)和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理
注銷應(yīng)收賬款收不回來了怎么處理
我們有一筆應(yīng)收款收不回來了,應(yīng)該怎么處理呢?
老師請(qǐng)問,有些應(yīng)收賬款己收不回來了,該怎么處理
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?
壞賬準(zhǔn)備月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,上面的分錄壞賬準(zhǔn)備貸方發(fā)生一筆,借方發(fā)生一筆,余額0,不需要再做壞賬準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn)啊 只需要把信用減值損失在月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了
不好意思,我問的就是信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么處理?
你好,信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn) 貸:信用減值損失