你好扣除稅款的做收入 稅額做應交稅費
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-轉出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師您好,我公司是提供保安服務的小規模納稅人,開的普票,百分之一的稅率,請問我做賬的時候是直接所有金額做收入,還是說也要以扣除稅款的金額做收入,稅款做應交稅金銷項稅金呢?
老師,小規模納稅人主要是做汽車維修的,開了一張專票,我做分錄的時候是借應收貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅嗎 還是主營業務收入的金額是發票的加稅合計? 稅額10.89
老師好,我是小規模納稅人增值稅開票按減征額百分之一的稅率開票,專票做賬時,那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時稅金和金額都計入收入,對不?
老師,小規模建安公司納稅人,開票收入,做賬用分開按照不含稅收入和銷項稅做賬嗎?結轉成本的時候,按照含稅金額還是不含稅金額結轉?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
但是這部分稅我不用交的是嗎,因為我季收入小于300萬的小規模納稅人,那這部分不繳稅的收入在賬上怎么處理呢?還是說不用處理?
你好 季度銷售額30萬 把應交稅費結轉到營業外收入
對的說錯了是小于30萬,就是把應交稅金銷項稅轉入營業外收入是嗎
當月就轉是嗎
是 季度末的那個月結轉的
就是只在每個季度末統一轉這個季度的銷項稅是嗎
你好 是的 是的 是的