你好,按照發票時間的呢
12月給客戶開的發票 1月份他才給我轉賬 12月確認收入交稅嗎還是1月份確認收入
老師,您好。我們12月份已經確認其他應收收入的租金,1月份才開發票給租戶,那么1月份的發票,我們應該如何做賬呢?謝謝!
老師,12月開出收入發票,對方沒入賬1月份給我們支付,我方12月確認收入交增值稅,增值稅發票12月和1月份都怎么處理,謝謝老師
老師,12月份確認收入沒開票,也沒收款,1月份開出發票和收到款后,發票貼在12月確認收取憑證后面可以不,1月份收到的錢也是12月收入吧?賬務和稅務如何處理?
公戶12月份收到貨款,1月份才給對方開發票,是先做預收款嗎?等開出發票再確認收入
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那就是我12月就要確認收入交稅了 做什么分錄呢 應收賬款嗎
你好,對的是這樣的
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后收到款項了就是借銀行存款 貸應收賬款是這樣嗎
你好 可以的呢同學
好的老師 那那個比如我付了款 但是對方沒有給我發票 是不是收到發票的當月才能作為費用
對的,先作為預付賬款
好的謝謝呢
感謝提問,祝你工作愉快